【必要條件】因應職位法規需求,未符合此條件者,請勿投遞,謝謝您。 1.須具備聯合會計師事務所審計或公開發行公司內部稽核3年以上經驗。 2.須具備公開資訊觀測站各項例行及非例行公告、申報經驗。 3.須熟悉九大營運循環內部控制概念及上市櫃公司相關法令。 4.科系要求:會計學相關科系 【職務內容】 1.規劃及建立公司內部控制制度、內部稽核制度及相關管理作業辦法,並編制流程圖。 2.檢查內控制度設計的健全性、有效性與合理性。 3.執行內部稽核並追蹤內控缺失與異常改善進度。 4.擬定及執行年度稽核計劃,負責各項稽核專案,出具內部稽核報告並提出改善建議。 5.擬定及執行年度內控自評作業。 6.推動內部政策、作業流程優化,協調及解決各部門間之流程或作業問題。 7.完成公司定期及不定期須依法規於公開資訊觀測站公告或申報之項目。 8.完成其他主管交辦事項及部門支援。 【其他條件】 1.個性積極主動、細心負責,並具良好溝通協調能力,能獨立作業。 2.善於流程整合、效率改善及具備專案執行能力。
待遇面議
(經常性薪資達 4 萬元或以上)
薪資:具競爭力的薪資水準,公司依營運狀況發放激勵獎金。 給假:依法定規定。 保險:提供勞健保、意外險、醫療險、團保..等優於勞基法的保險制度。 交通:提供設備完善的停車場。 餐飲:提供用餐補助。 福利:端午/中秋各半薪、年終績效獎金、節慶禮盒、五一勞動節禮品。